Удержание отпуска, использованного авансом - Каминсофт

Удержание отпуска, использованного авансом

11 март 2019 14:13 #1
от Светлана
Здравствуйте! Работник увольняется. В марте него 2 раб.дня, начислен оклад 3570, НДФЛ 464, на руки 3106 . Отпуск был использован авансом: 4,67 дней. Нужно удержать не более 20 % от выплаты,т.е. всю сумму удержать не удастся .3106*20%=621,20
Как правильно ввести в программе данное удержание, чтобы оно отразилось в расчетном листке?
Тема закрыта.

12 март 2019 06:34 #2
от ООО "Компания "Гарант" (13796)

Здравствуйте! Работник увольняется. В марте него 2 раб.дня, начислен оклад 3570, НДФЛ 464, на руки 3106 . Отпуск был использован авансом: 4,67 дней. Нужно удержать не более 20 % от выплаты,т.е. всю сумму удержать не удастся .3106*20%=621,20
Как правильно ввести в программе данное удержание, чтобы оно отразилось в расчетном листке?

Удержание-ввести документ-добавить в справочник удержания удержание, которое выхотите видеть в р.л., ну и сумму проставьте рас она у вас расчитана вручную

Удаленная поддержка (обновление, консультации, доработка конфигураций) программных продуктов фирмы 1С и КАМИН.
Тел. 8(34241)7-49-00, 4-54-44
Email: sovet1C@ya.ru или garant-soft@ya.ru
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
29 март 2019 13:59 #3
от Светлана
Как правильно нужно ввести в программе такое Удержание, чтобы с этой суммы исчислить и вернуть работнику ранее удержанный( в прошлом месяце) НДФЛ с отпускных?
Имеется ввиду, что удержание излишне выплач.отпускных нужно применить до исчисления НДФЛ ( и до страх.взносов). Т.е. налогоблагаемая база должна уменьшиться на сумму удержания отпускных. Напишите, пожалуйста, весь алгоритм
Тема закрыта.

02 апр 2019 08:24 #4
от Светлана
Никто не знает, как это сделать?
Тема закрыта.

04 апр 2019 10:28 #5
от Юлия Семенова

Как правильно нужно ввести в программе такое Удержание, чтобы с этой суммы исчислить и вернуть работнику ранее удержанный( в прошлом месяце) НДФЛ с отпускных?
Имеется ввиду, что удержание излишне выплач.отпускных нужно применить до исчисления НДФЛ ( и до страх.взносов). Т.е. налогоблагаемая база должна уменьшиться на сумму удержания отпускных. Напишите, пожалуйста, весь алгоритм


Здравствуйте.

Для корректного отражения данных в отчетности по НДФЛ, сторнировать отпускные необходимо по коду вида дохода «2000».
Поэтому в справочнике «Начисления» нужно создать новое начисление (например, «Отпуск сторно») с видом дохода «2000 Заработная плата».
База для расчета данного Начисления должна быть идентичной с базой Отпуска.
В созданном документе «Начисление по среднему» (с признаком "перерасчет") -> «Отпуск очередной» в поле «Начисление» выбрать данное начисление «Отпуск сторно» и рассчитать документ.

*Проводим минусовые суммы по начислению только в том месяце, когда было положительное сальдо по виду дохода «2000».
Т.к. доход по коду «2000» начисляется ежемесячно, то налог с отрицательной суммы сторнируется при расчете документа «НДФЛ» по коду «2000».

Семенова Юлия, фирма "КАМИН"
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Ольга Николаевна, Николай Малышевский

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и статистических исследований, обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Принять