Излишне выплаченные больничные. - Каминсофт

Излишне выплаченные больничные.

20 сен 2017 13:06 #1
от Общество с ограниченной ответственностью "АВТОТРЭЙД-Ч"
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие произвести действия по неверно занесенным, в камин, больничным листам,чтобы исправить ошибки.
Работник принес БЛ с 18.01.2017 по 26.01.2017 ( 2 177,46 руб), а занесен в программу был с 18.01.2017 по 27.01.2017 (2419,40 руб)
Пособие было выплачено 03.02.2017
Ошибка обнаружена в сентября(сегодня20.09.2017)
Отчеты 6НДФЛ,РСВ,ФСС за 1 кв, и полугодие сданы.
Я:
1. делаю перерасчет больничного 20.09.2017 (- 241,94 руб)
2. Удержание (Возврат излишне выплаченных суммы вследствие счетных ошибок)
3. Ввожу табель от 20.01.2017 на январь 2017г(или корректирую старый?)
И как быть с НДФЛ?
Подскажите пожалуйста, какие операции провести, чтоб все исправить?
Буду рад любой помощи или подсказке.
Тема закрыта.

21 сен 2017 10:27 #2
от Anat
При пересчете больничного начисление поставьте с кодом дохода 2000 для того чтобы не было отрицательного ндфл табель корректируйте сентябрем. Корректирующих сведений за 1 и 2 квартал подавать не надо
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОТРЭЙД-Ч"
21 сен 2017 10:28 #3
от Татьяна Андрияшкина
Здравствуйте.
В сентябре Вы можете состорнировать данную сумму в том случае, если есть у сотрудника начисление б/л. Если такого начисления нет, то нужно сторнировать в январе. Пересчитывать б/л, пересчитывать док-т Конец месяца.
В выплате обновить информацию. изменится НДФЛ и доход, а сумму к выплате оставляете ту, которую по факту выплатили.
Далее это поведет за собой подачу корректирующих сведений по РСВ и 6-НДФЛ.
Табель сотруднику можно пересчитать в текущем месяце.

Андрияшкина Татьяна - Группа компаний КАМИН.
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОТРЭЙД-Ч"
27 сен 2017 09:07 #4
от Баян Баторович

Здравствуйте.
В сентябре Вы можете состорнировать данную сумму в том случае, если есть у сотрудника начисление б/л. Если такого начисления нет, то нужно сторнировать в январе. Пересчитывать б/л, пересчитывать док-т Конец месяца.
В выплате обновить информацию. изменится НДФЛ и доход, а сумму к выплате оставляете ту, которую по факту выплатили.
Далее это поведет за собой подачу корректирующих сведений по РСВ и 6-НДФЛ.
Табель сотруднику можно пересчитать в текущем месяце.


Здравствуйте! Значит ли это, что корректировку больничного по коду 2000 делать нельзя? А можно ли удержанный налог в выплате "объединить" с налогом по зарплате (чтобы попал в 6-НДФЛ)?
Тема закрыта.

27 сен 2017 11:45 #5
от Татьяна Андрияшкина

Здравствуйте.
В сентябре Вы можете состорнировать данную сумму в том случае, если есть у сотрудника начисление б/л. Если такого начисления нет, то нужно сторнировать в январе. Пересчитывать б/л, пересчитывать док-т Конец месяца.
В выплате обновить информацию. изменится НДФЛ и доход, а сумму к выплате оставляете ту, которую по факту выплатили.
Далее это поведет за собой подачу корректирующих сведений по РСВ и 6-НДФЛ.
Табель сотруднику можно пересчитать в текущем месяце.


Здравствуйте! Значит ли это, что корректировку больничного по коду 2000 делать нельзя? А можно ли удержанный налог в выплате "объединить" с налогом по зарплате (чтобы попал в 6-НДФЛ)?


Мы не рекомендуем.

Андрияшкина Татьяна - Группа компаний КАМИН.
Тема закрыта.

27 сен 2017 19:45 #6
от Anat
Если в результате перерасчета отпускных возникает отрицательная сумма к выплате, то в документе "Начисление по среднему" с помощником "Расчет по среднему (отпуск, командировка)" с установленным флажком "перерасчет" на закладке "Расчет суммы" в строке "Начисление" нужно вручную перевыбрать наименование начисления, предварительно созданное в справочнике "Начисления", с видом доходов 2000 (например Отпуск СТОРНО).Сумма отрицательного налога с разницы перерасчета будет сторнирована в документе НДФЛ за текущий месяц.

www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30.html

вот еще

www.kaminsoft.ru/forum/zarplata5-0/4069-...t-rabotodatelya.html

Как бы подобная ситуация тоже другой код дохода поэтому был такой ответ выше
Тема закрыта.

27 сен 2017 19:49 #7
от Татьяна Андрияшкина
Это не может быть подобной ситуацией, так как речь идёт о больничном листе, а не об отпуске. Обложение НДФЛ у них одно, а взносами нет. Как Вы будете показывать необлагаемую базу по больничному?Пример, который описан относится исключительно к отпуску.

Андрияшкина Татьяна - Группа компаний КАМИН.
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
27 сен 2017 20:10 #8
от Anat
Согласен извиняюсь за неправильный ответ. Про другие налоги не учел. Еще раз извиняюсь.
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Опрос
Всего 3 простых вопроса

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и статистических исследований, обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Принять