Реорганизация в форме преобразования (ОАО "Завод" в ООО "Хлебозавод") - Каминсофт

Реорганизация в форме преобразования (ОАО "Завод" в ООО "Хлебозавод")

13 нояб 2014 13:56 #1
от ОАО "Хлеб"
Добрый день!
Подскажите, как продолжить вести учет зарплаты, отчетности в ПФР, ФСС, ИФНС при реорганизации в форме преобразования (ОАО "Завод" в ООО "Хлебозавод"). Для работников ничего не изменяется кроме наименования. Все это происходит в середине месяца.

1) Продолжить вести учет в старой (ФСС и ПФР только вручную, т.к. льготы отменяются). Что делать с 2-ндфл, как его разбить от разных ЮЛ?
2) Начать новую БД? Сделать копию из старой, как оставить базу для больничных, отпусков, справок?

Спасибо.
Тема закрыта.

13 нояб 2014 14:09 #2
от Миронов Владимир
Если меняется только название, то ничего не делать.
Если меняется ИНН, рег.номер ПФР и другие регистрационные данные, то есть образуется новое юр.лицо и делаются соответствующие записи в трудовых книжках сотрудников, то нужно:
1) свернуть базу на дату реорганизации
2) удалить входящее сальдо, но только суммы долга.
Тема закрыта.

13 нояб 2014 14:59 #3
от ОАО "Хлеб"
ИНН меняется, но юрист утверждает, что кадровые записи (увольнение - прием) не делаются. Прежняя организация перестает существовать, а новая - полный правоприемник.

Может кто-то проходил через реорганизацию, поделитесь опытом.
Тема закрыта.

13 нояб 2014 18:53 #4
от Миронов Владимир
Но записи в трудовой книжке о том, что одна организация преобразована в другую, должны быть сделаны.
ИНН и рег.номер ПФР меняются, значит отчеты вы будете сдавать по разным организациям. В ПФ - точно. С налоговой нужно решать: они могут принять 2-НДФЛ и от новой организации за весь год.
Теперь конкретная ситуация. У моего клиента было преобразование из ОАО в ООО 21 января текущего года. ИНН, рег.номер ПФР поменяли и пр.
1) сделали начисления заработной платы по 20 января, рассчитали КонецМесяца.
2) скопировали в новую базу, свернули на 1 января.
3) запросили пароль на доп базу в Камине. Исправили ИНН на новый и ввели полученный пароль.
4) отменили проведение документов с 1 по 21. Рассчитали зарплату с 21 по 31 января, КонецМесяца, перенесли проводки в бухгалтерию нового предприятия.
5) Потом провели документы с 1 по 21 и пересчитали конец месяца за январь
6) за 1 квартал по первой организации сформировали отчетность без проблем. По второй пришлось отменять проведение документов с 1 по 21, пересчитывать КонецМесяца. Только после сдавать отчетность. И также поступать пришлось при сдаче отчетность за 2 и 3 квартал.
7) с налоговой пока непонятно, но вроде сказали, что примут целиком за год
Вывод: Делайте, как рекомендовано выше, только про пароль к доп.базе не забудьте.

PS. Перед удалением входящего сальдо не забудьте сделать архивную копию.
Тема закрыта.

14 нояб 2014 10:16 #5
от Наталья Иванова ГК КАМИН
fin-buh.ru/text/39682-1.html реорганизация


Базу до реорганизации – оставляете как архив.
Создаете копию своей базы для работы.

В рабочей базе необходимо все начисления до реорганизации изменить по налогообложению, сделать «не относящимися к налогу». По НДФЛ – в валовый доход не включать.

Перепровести все начисления за 2014 год. Прошлые года можно не затрагивать. Пересчитать НДФЛ и «конец месяца».

Для новых расчетов создать новые виды начислений с правильным налогообложением. Для всех сотрудников сделать кадровые изменения – с выбором новых налогооблагаемых начислений.
В начисления, рассчитываемые по среднему, такие как «отпуск» - в базу добавьте все новые виды.

Иванова Наталья
Группа компаний КАМИН
Тема закрыта.

14 нояб 2014 10:35 #6
от Миронов Владимир

В начисления, рассчитываемые по среднему, такие как «отпуск» - в базу добавьте все новые виды.

А с расчетом больничного как быть?
Тема закрыта.

01 фев 2017 06:51 #7
от Байкальский филиал ФГБУ "Главрыбвод"

Добрый день!
Подскажите, как продолжить вести учет зарплаты, отчетности в ПФР, ФСС, ИФНС при реорганизации в форме преобразования (ОАО "Завод" в ООО "Хлебозавод"). Для работников ничего не изменяется кроме наименования. Все это происходит в середине месяца.

1) Продолжить вести учет в старой (ФСС и ПФР только вручную, т.к. льготы отменяются). Что делать с 2-ндфл, как его разбить от разных ЮЛ?
2) Начать новую БД? Сделать копию из старой, как оставить базу для больничных, отпусков, справок?

Спасибо.

Добрый день! У нас та же ситуация сейчас , т.е. происходит реорганизация с изменением названия и всех реквизитов, но при этом мы остаёмся правоприемниками старой организации, за 3 года порядок действий описанных выше изменился?
Тема закрыта.

05 окт 2017 12:08 #8
от ANU
Делаем реорганизацию. Сделали как писали ранее. Начисления до реорганизации сделали по НДФЛ - #вваловыйдоходневключать. С НДФЛ вроде как понятно. А что делать с документом КонецМесяца. У нас есть сотрудники по у которых в своде отчислений и налогов есть суммы, превышающие предельную величину базы. Как их убрать?.
Тема закрыта.

16 окт 2017 17:51 #9
от Наталья Иванова ГК КАМИН

Делаем реорганизацию. Сделали как писали ранее. Начисления до реорганизации сделали по НДФЛ - #вваловыйдоходневключать. С НДФЛ вроде как понятно. А что делать с документом КонецМесяца. У нас есть сотрудники по у которых в своде отчислений и налогов есть суммы, превышающие предельную величину базы. Как их убрать?.


Здравствуйте.

В рабочей базе необходимо все начисления до реорганизации изменить по налогообложению (взносы) , сделать «не относящимися к налогообложению». Пересчитать документы Конец месяца. У Вас все отчисления должны обнулиться, в том числе и превышающие предельную величину базы.

Иванова Наталья
Группа компаний КАМИН
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, ANU
25 окт 2017 12:18 #10
от ANU
Все сделали как вы писали. Теперь формируем отчетность по форме 6-НДФЛ. На предприятии задерживалась зарплата. И за апрель выдавалась в июле. НДФЛ делаем в конце каждого месяца. Когда стали формировать отчет 6-НДФЛ выплаты зарплаты за апрель не взялись, т.к. НДФЛ был посчитан в апреле. А реорганизация началась с июля и НДФЛ до июля пустой (апрель тоже). Как нам сделать правильно отчет?
Тема закрыта.

01 нояб 2017 15:54 #11
от Юлия Семенова

Все сделали как вы писали. Теперь формируем отчетность по форме 6-НДФЛ. На предприятии задерживалась зарплата. И за апрель выдавалась в июле. НДФЛ делаем в конце каждого месяца. Когда стали формировать отчет 6-НДФЛ выплаты зарплаты за апрель не взялись, т.к. НДФЛ был посчитан в апреле. А реорганизация началась с июля и НДФЛ до июля пустой (апрель тоже). Как нам сделать правильно отчет?


Добрый день.

Исходя из Вашего описания, мы предполагаем, что налог был исчислен по "старой" организации, а удержан по новой организации.
Для правильного отражения исчисленного и удержанного НДФЛ в отчете 6-НДФЛ необходимо обратиться в Ваше отделении ИФНС с официальным запросом за разъяснениями.

Семенова Юлия, фирма "КАМИН"
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
02 нояб 2017 10:06 #12
от ANU
Здравствуйте. Сделали все как рекомендовано. Есть 2 вида начислений, облагаемый и не облагаемый. При расчете отпуска не берет в базу суммы после реорганизации. А по больничному наоборот в базу не берет начисления до реорганизации.
Тема закрыта.

07 нояб 2017 10:20 #13
от Наталья Иванова ГК КАМИН
Здравствуйте.

1. Для расчета отпуска: проверьте настройку начисления "Отпуск очередной". В базу для расчета среднего заработка должны входить оба эти начисления (облагаемое и не облагаемое).

2. Для расчета больничного: необходимо ввести базу с предыдущего места работы, так как начисления до реорганизации в базе изменены на не облагаемые, а средний заработок для расчета больничного рассчитывается по базе страховых взносов.

Иванова Наталья
Группа компаний КАМИН
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Ольга Николаевна
Модераторы: ShundrinНаталья Иванова ГК КАМИНRomen

Опрос
Всего 3 простых вопроса

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и статистических исследований, обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Принять